?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,增值稅沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不交稅,那經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有賬本,可不可以把開(kāi)票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤(rùn)為負(fù),經(jīng)營(yíng)所得也不交稅,這樣可以嗎。
我接了一份商業(yè)公司的外賬,這個(gè)公司商品采購(gòu)一直都沒(méi)有發(fā)票,都是用采購(gòu)入庫(kù)單做入庫(kù),付款就是對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的收據(jù)入賬,這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?是小規(guī)模納稅人
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬,之前個(gè)體戶的沒(méi)做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒(méi)有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
電商行業(yè),賣水果的小規(guī)模納稅人,購(gòu)買水果的時(shí)候沒(méi)有成本發(fā)票,因?yàn)槎际歉r(nóng)民直接購(gòu)買,可以用收據(jù)作為成本發(fā)票稅前扣除嗎?不可以的話怎么辦,農(nóng)戶也不去代開(kāi)
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷售發(fā)票,正常只能開(kāi)收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買藥易通軟件,用什么分錄做賬
您好,這些收據(jù)大概率不能直接當(dāng)作成本費(fèi)用來(lái)抵稅,因?yàn)槎悇?wù)局主要認(rèn)的是發(fā)票;除非對(duì)方是偶爾做點(diǎn)小生意的個(gè)人且每次金額很?。ū热缑看尾怀^(guò)500元),這時(shí)收據(jù)上必須寫(xiě)清楚賣家姓名、身份證號(hào)、買了什么、多少錢,那這種收據(jù)才有可能被認(rèn)可。
老師那之前買的貨,現(xiàn)在要買掉了,沒(méi)有成本怎么辦?對(duì)方還要開(kāi)發(fā)票給他
我也沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)的,這怎么解決
?您好,你現(xiàn)在最要緊的是想辦法補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,立刻聯(lián)系之前的賣家,看能不能把收據(jù)換成正式發(fā)票,如果對(duì)方是公司或個(gè)人但能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,你就有成本票了;如果實(shí)在補(bǔ)不到,這些貨賣出去時(shí)你該開(kāi)發(fā)票還得開(kāi),但沒(méi)成本票意味著你這筆生意的利潤(rùn)會(huì)虛高,要多交稅。
好的,老師再問(wèn)一下,房租也沒(méi)有發(fā)票,是不是也不能作為成本票
您好,這是無(wú)票費(fèi)用 不開(kāi)票成本入賬(摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
老師,如果我這次賣的貨不開(kāi)票,我也沒(méi)有這個(gè)成本發(fā)票,我只有收入,都是正常交稅的,就是稅比較高嘛。那下次我補(bǔ)開(kāi)了這張發(fā)票,這張發(fā)票還能在下次交稅中當(dāng)成本票用嗎?
您好,這次就暫估成本,成本是真實(shí)花費(fèi)了,只是沒(méi)有發(fā)票,下次來(lái)票再紅沖,
老師就是說(shuō)我這次,把暫估的成本填進(jìn)去嗎?
您好,是的,會(huì)計(jì)利潤(rùn)可以減掉的
老師你說(shuō)的紅沖是紅沖憑證嗎還是什么?
您好,就是發(fā)票來(lái)了,就紅沖原來(lái)暫估的分錄,再按發(fā)票的金額入賬
謝謝老師