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本期預(yù)交了增值稅,在填申報表時,填寫錯誤,并且稅款已經(jīng)繳納,如果申請退稅好辦嗎?還是有別的好辦法,認(rèn)證了的發(fā)票又不能退回

2021-01-12 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 13:58

同學(xué)你好 可以辦理退稅的, 認(rèn)證了發(fā)票可以去大廳作廢勾選的

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 13:59

那下次還可以用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:02

可以,之前的專票還可以用的

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 14:02

本期預(yù)交的增值稅少填了1萬多,下一期還可以繼續(xù)填上嗎?這樣就啥都不用改了

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:04

同學(xué)你好 不能,作廢了重新按照正確的填寫

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 14:39

請問老師,認(rèn)證了的發(fā)票去作廢好呢?還是去辦理退稅好呢?辦理退稅會不會有啥影響呢

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 14:46

有沒有啥風(fēng)險呢

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:46

認(rèn)證了的發(fā)票可以抵扣的

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 14:48

我更正了申報,稅款那里怎么辦?申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:54

恩,可以申請退稅的哦

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快賬用戶8133 追問 2021-01-12 15:18

退稅可以直接去大廳辦理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:18

可以直接去大廳的

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同學(xué)你好 可以辦理退稅的, 認(rèn)證了發(fā)票可以去大廳作廢勾選的
2021-01-12
同學(xué)您好 您具體申報的是什么稅
2022-03-30
你好,是可以更正申報,可以申請退稅,退稅是退入公司賬戶的。
2022-03-30
你現(xiàn)在申報的是所屬期是12月,作廢了,認(rèn)證沒撤銷還是一樣申報的,你認(rèn)證的只能是12月所屬期的,不能認(rèn)證1月所屬期的,只能繳稅,沒其他辦法
2021-01-07
您好! 如果認(rèn)證平臺退回所屬期選項失敗,聯(lián)系主管稅局溝通解決。 不認(rèn)證情況下是要如實繳納增值稅。如果認(rèn)證了的情況下,有留抵,延期到下個月初申報,但需要承擔(dān)延遲申報稅種罰款及信用評級扣分。如果認(rèn)證了的情況下,要交稅,延期到下個月初申報,需要承擔(dān)延遲申報稅種罰款、滯納金及信用評級扣分。
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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