同學(xué)你好 可以辦理退稅的, 認(rèn)證了發(fā)票可以去大廳作廢勾選的
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
本期預(yù)交了增值稅,在填申報表時,填寫錯誤,并且稅款已經(jīng)繳納,如果申請退稅好辦嗎?還是有別的好辦法,認(rèn)證了的發(fā)票又不能退回
增值稅附加預(yù)繳申報填錯所屬期,導(dǎo)致產(chǎn)生滯納金,(所屬期為3月 系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)2月 忘記修改了)滯納金暫時已交,可不可以更正申報在退稅 ,然后重新申請正確繳納,如果可以退稅 是退入經(jīng)辦人繳納的賬戶 還是企業(yè)基本戶呢 謝謝
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
那之前計提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財務(wù)會計,原來有兩個合作社,后面兩個合作社合并使用了,其中一個合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個合作社的賬務(wù)上嗎,因為后期都是另一個合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營期第一期支付,計算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時點支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值(包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時點支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個方法是那個方法對呢
那下次還可以用嗎?
可以,之前的專票還可以用的
本期預(yù)交的增值稅少填了1萬多,下一期還可以繼續(xù)填上嗎?這樣就啥都不用改了
同學(xué)你好 不能,作廢了重新按照正確的填寫
請問老師,認(rèn)證了的發(fā)票去作廢好呢?還是去辦理退稅好呢?辦理退稅會不會有啥影響呢
有沒有啥風(fēng)險呢
認(rèn)證了的發(fā)票可以抵扣的
我更正了申報,稅款那里怎么辦?申請退稅嗎
恩,可以申請退稅的哦
退稅可以直接去大廳辦理嗎?
可以直接去大廳的