你好,同學(xué)。借:固定資產(chǎn) 112.5 未確認(rèn)融資費(fèi)用 5.3352 貸:應(yīng)付賬款 117.8352
融資租入的固定資產(chǎn),含稅214萬。首付53.5萬,收到融資開具融資租賃首付款發(fā)票53.5萬,后面每個(gè)月都支付租金6.6875萬,然后每個(gè)月開具6.6875萬發(fā)票。老師我想請(qǐng)問一下這個(gè)分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款
分期付款買固定資產(chǎn),不用安裝直接使用的,總價(jià)112.5萬,首付60萬,余下的52.5萬加利息53352分24期支付,首付的60萬款到開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票收到怎么做帳呢
分期付款買固定資產(chǎn),不用安裝直接使用的,總價(jià)112.5萬,首付60萬,余下的52.5萬加利息53352分24期支付,首付的60萬款到開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票收到怎么做帳呢
公司首付7萬買了臺(tái)挖機(jī),剩下的款每月分期付,發(fā)票還沒收到對(duì)方回公司說要等到全款付清了才給,那首付出去的錢和剩下每月支付的錢怎么做賬呢?要入固定資產(chǎn)科目嗎?
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
老師好,請(qǐng)問我們單位過節(jié)買了一些好煙好茶送禮,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理比較好?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅少,進(jìn)項(xiàng)稅多,我可以少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?余下的下個(gè)月再勾選可以嗎?
未分配利潤是扣除向股東分配后的利潤嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
我現(xiàn)在在旅游公司上班,請(qǐng)問老師有旅游業(yè)做成本的表格嗎?
固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)填表進(jìn)行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調(diào)增呢,想在幾年內(nèi)調(diào)增都可以嗎,比如買車100萬,一年調(diào)增1萬可以嗎
老師請(qǐng) 問下,無形資產(chǎn)的攤銷,是不是到最后一期攤完余額 為0?
老師,你好,添加辦稅員用別人的手機(jī)號(hào),法人掃臉驗(yàn)證能見到嗎
老師你好,請(qǐng)問上月盤點(diǎn)庫存加多了5萬,有利潤,那本月是否應(yīng)該在盤點(diǎn)庫存減回5萬?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
收到發(fā)票60萬: 借:應(yīng)付賬款 60 貸:銀行存款 60
好的,謝謝啦
不客氣的,祝你工作順利,生活愉快