借 固定資產(chǎn) 214/1.13 未確認(rèn)費用 倒擠 應(yīng)交稅費 增值稅 貸 長期應(yīng)付款 總欠款金額 銀行存款 首付款
融資租入的固定資產(chǎn),含稅214萬。首付53.5萬,收到融資開具融資租賃首付款發(fā)票53.5萬,后面每個月都支付租金6.6875萬,然后每個月開具6.6875萬發(fā)票。老師我想請問一下這個分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款
我公司融資租入一臺設(shè)備總價值80萬 先付首付款8萬元 然后每月融資租賃公司給我們開13%的票。 但是每月開來的專票上 應(yīng)稅項目名稱有2個。 一個是:租賃費 693元 另一個是:設(shè)備款7607元。 請問老師 我的固定資產(chǎn)是按照80萬入賬么 還是按照每月收到的發(fā)票上明細(xì) 入賬固定資產(chǎn) 。 第二個問題 想問一下 每月收到的發(fā)票 會計分錄應(yīng)該怎么做
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費用 貸銀行存款 貸長期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時候沒說是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個分錄該怎么做呢
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,你好。請問公司先收到融資租賃公司借款(銀行存款)150萬,借:銀行存款150貸:長期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款。后面正式租賃是,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn)這個科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個測繪費3000,我入賬長期待攤費用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時,這個紅沖掉的發(fā)票,這個稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們怎么開收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進來了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請問有沒有一份關(guān)于財務(wù)報表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請問業(yè)務(wù)招待費是全年營收的千分之五,那這個全年營收是,主營業(yè)務(wù)收入減去成本=全年營收?