只要開的銷項收入的金額,大于成本金額,這個都是盈利的。 因為這個稅點本身就是收到10%的稅點錢,另外還能抵扣進項稅8%,這個肯定是可以賺錢的。
給別人開票,收別人稅點,有進項發(fā)票,假如賣15000,進項是10500,都是13的。核算利潤是多少,怎哦么算得
我們開13個點的專票,但是我們收取客戶10個點的稅。我們是該收貨款的10個點還是價稅綜合的10個點?如果收取價稅合計的10個點。合理嘛?主要公司一開始就說收10個點。
例如公司外部開票是13% 但是以內(nèi)部收取開票稅點是10%,,收進項票8% ,我應(yīng)該怎么算我們給別人開的稅點是盈利
含稅貨款是16250,我們按13個點開票,但是呢要給別人退8個點的稅,這8個點的稅,是怎么算的,
老師,比如我開給客戶13個點發(fā)票,但是我拿進來的進項只有3個點,那個差額10個點如果保證我和不開票一樣的話,是不是應(yīng)該問客戶額外收取
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
進項8%是我們付給供應(yīng)商的稅點錢
這個付8%的稅點錢,但可以抵扣13%的進項稅,也是劃算的。人無利不往,沒有利的事不可能長久,你說呢
那其中我們是有賺兩個點差價,,但是我們實際開票13%,要交增值稅和地稅,那我應(yīng)該怎么衡量我們公司應(yīng)該是否應(yīng)該調(diào)整我們收取開票稅點
這個你們中賺了2個點的稅錢,應(yīng)該是超過2個點的金額。