只要開(kāi)的銷項(xiàng)收入的金額,大于成本金額,這個(gè)都是盈利的。 因?yàn)檫@個(gè)稅點(diǎn)本身就是收到10%的稅點(diǎn)錢(qián),另外還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅8%,這個(gè)肯定是可以賺錢(qián)的。
給別人開(kāi)票,收別人稅點(diǎn),有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,假如賣(mài)15000,進(jìn)項(xiàng)是10500,都是13的。核算利潤(rùn)是多少,怎哦么算得
我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票,但是我們收取客戶10個(gè)點(diǎn)的稅。我們是該收貨款的10個(gè)點(diǎn)還是價(jià)稅綜合的10個(gè)點(diǎn)?如果收取價(jià)稅合計(jì)的10個(gè)點(diǎn)。合理嘛?主要公司一開(kāi)始就說(shuō)收10個(gè)點(diǎn)。
例如公司外部開(kāi)票是13% 但是以內(nèi)部收取開(kāi)票稅點(diǎn)是10%,,收進(jìn)項(xiàng)票8% ,我應(yīng)該怎么算我們給別人開(kāi)的稅點(diǎn)是盈利
含稅貨款是16250,我們按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,但是呢要給別人退8個(gè)點(diǎn)的稅,這8個(gè)點(diǎn)的稅,是怎么算的,
老師,比如我開(kāi)給客戶13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是我拿進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)只有3個(gè)點(diǎn),那個(gè)差額10個(gè)點(diǎn)如果保證我和不開(kāi)票一樣的話,是不是應(yīng)該問(wèn)客戶額外收取
老師 電子稅務(wù)局哪里查看別人已開(kāi)公司未抵扣的發(fā)票 一般納稅人和小規(guī)模都說(shuō)下
跨境要預(yù)測(cè)一個(gè)Tk店的利潤(rùn)表,有個(gè)固定費(fèi)用比如房租水電是不是要分?jǐn)偅词杖脒M(jìn)行分?jǐn)?/p>
如果一直沒(méi)法工資,還用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,還有就是為啥有的企業(yè)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)。有的企業(yè)就沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)了
@董孝彬老師晚上好!又是一個(gè)老會(huì)計(jì)讓我錄她的手工賬,我錄入的電腦上后,這個(gè)其他應(yīng)付款一直是紅色的,啥意思?他們單位好像也是只交醫(yī)保,其他不交是不是就是這種情況?我老是理解的模棱兩可, 是因?yàn)闆](méi)交養(yǎng)老保險(xiǎn)?還是怎么造成的?我去按照您的理解去看看賬!
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除調(diào)增在企業(yè)所得稅申報(bào)表上怎么操作?
財(cái)務(wù)軟件要在哪里領(lǐng)???怎么領(lǐng)?
公司9月份給李經(jīng)理實(shí)發(fā)65000元獎(jiǎng)金,10月初在個(gè)稅申報(bào)中填入一次性獎(jiǎng)金收入65000元,產(chǎn)生的個(gè)稅是6290元.請(qǐng)教一下老師,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做呢,這個(gè)6290是在工資里扣除,還是獎(jiǎng)金按650000+6290呢
我們是啤酒批發(fā),平時(shí)啤酒有買(mǎi)3送一,這個(gè)送的怎么做賬,具體分錄怎么處理
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除?有文件嗎?
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國(guó)家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國(guó)家嗎
進(jìn)項(xiàng)8%是我們付給供應(yīng)商的稅點(diǎn)錢(qián)
這個(gè)付8%的稅點(diǎn)錢(qián),但可以抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅,也是劃算的。人無(wú)利不往,沒(méi)有利的事不可能長(zhǎng)久,你說(shuō)呢
那其中我們是有賺兩個(gè)點(diǎn)差價(jià),,但是我們實(shí)際開(kāi)票13%,要交增值稅和地稅,那我應(yīng)該怎么衡量我們公司應(yīng)該是否應(yīng)該調(diào)整我們收取開(kāi)票稅點(diǎn)
這個(gè)你們中賺了2個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),應(yīng)該是超過(guò)2個(gè)點(diǎn)的金額。