您好,多暫估可以沖銷,沖銷分錄為: 借:原材料-700 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-700 相應(yīng)地沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-700 貸:庫存商品-700

本月暫估了原材料入庫2100 ,但收到發(fā)票上金額為1300,多暫估了700元。但是暫估金額已經(jīng)入了成本,應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問一下。購進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
采購原材料暫估入庫后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
上個(gè)月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應(yīng)付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


直接沖銷之前暫估的再按發(fā)票上的入庫會(huì)出現(xiàn)什么情況
您好,因?yàn)橹澳沁€沒收到發(fā)票才暫估入庫的,現(xiàn)在收到發(fā)票的話,就按照發(fā)票上的數(shù)量金額入賬就行,直接沖銷之前暫估的再按發(fā)票上的入庫的,總的入庫數(shù)量金額是與發(fā)票上的一致的