你好,這個就是暫估的科目,等來了發(fā)票你沖了就可以的
老師,請問下,公司購買材料,款未付,發(fā)票未到,但是主管要求做賬,借:原材料,其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項稅;貸:應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項這個科目不明白
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
以前 管理費用-其他 應(yīng)付賬款-暫估 后面我收到購買原材料進(jìn)項發(fā)票 可以重回前面的暫估款嗎
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對嗎? 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項稅需要考慮嗎?謝謝老師
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
但是為什么用到其他應(yīng)收款這個科目呢
因為進(jìn)項是可以抵扣的,一般我們暫估是不暫估進(jìn)項稅的,