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老師,我們?6月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,不過沒有銷項(xiàng),賬務(wù)上憑證怎么做分錄?

2020-08-13 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 14:12

你好,不需要特殊處理;將增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以;

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快賬用戶4445 追問 2020-08-13 14:56

上個(gè)會(huì)計(jì),6月份的時(shí)候多做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅紅字,貸應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅,那我7月要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:09

你好,會(huì)計(jì)在上月是將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入了未交增值稅,您不用再處理了;

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快賬用戶4445 追問 2020-08-13 15:11

那我7月呢,也不用動(dòng)這筆呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:13

你好,7月不用動(dòng)這筆分錄;

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你好,不需要特殊處理;將增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以;
2020-08-13
同學(xué)你好 沖減錯(cuò)誤的再做正確的
2023-02-10
你好 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2022-08-04
你好,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-03
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-26
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