你好,不需要特殊處理;將增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以;
老師,我們?6月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,不過沒有銷項(xiàng),賬務(wù)上憑證怎么做分錄?
老師我問一下,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票全部都認(rèn)證了,但是我的銷項(xiàng)沒有超過進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月是不是還可以接著用沒用完的進(jìn)項(xiàng),沒用完的部分,不會(huì)因?yàn)樯蟼€(gè)月都認(rèn)證過了,不能用了吧?
老師,上個(gè)月沒銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)我做了應(yīng)交——待認(rèn)證,這個(gè)月有銷項(xiàng)了,怎么做賬呢?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師,上月一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,我按正常的借方進(jìn)項(xiàng)稅做了,這次做賬發(fā)現(xiàn)了也認(rèn)證掉了,我怎么調(diào),憑證怎么做?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
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上個(gè)會(huì)計(jì),6月份的時(shí)候多做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅紅字,貸應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅,那我7月要怎么辦?
你好,會(huì)計(jì)在上月是將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入了未交增值稅,您不用再處理了;
那我7月呢,也不用動(dòng)這筆呢?
你好,7月不用動(dòng)這筆分錄;