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老師,上個(gè)月沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)我做了應(yīng)交——待認(rèn)證,這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)了,怎么做賬呢?

2022-08-04 07:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 07:16

你好 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅

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你好 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2022-08-04
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2022-06-08
你好;? 你認(rèn)證了做? 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?借銷(xiāo)項(xiàng)稅 ;? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅。? 這樣就留抵了? ?
2022-06-08
認(rèn)證170 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 本月銷(xiāo)項(xiàng)80 你提 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅80本月增值稅留抵為170-80=90萬(wàn) 外銷(xiāo)退稅為40萬(wàn) 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40這時(shí)你的增值稅留抵還有90-40=50萬(wàn)
2022-05-19
您好,這個(gè)的話,是相當(dāng)于,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,去沖銷(xiāo)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)
2023-11-07
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