同學(xué)你好 沖減錯誤的再做正確的
老師,我們?6月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,不過沒有銷項(xiàng),賬務(wù)上憑證怎么做分錄?
上個月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
老師,6月份供應(yīng)商開進(jìn)一張專票,我憑證做掉了,借:材料 進(jìn)項(xiàng)貸:銀存。這月對方說稅率開錯了發(fā)票也沖紅了,我憑證怎么做
老師,上月一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,我按正常的借方進(jìn)項(xiàng)稅做了,這次做賬發(fā)現(xiàn)了也認(rèn)證掉了,我怎么調(diào),憑證怎么做?
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒有計(jì)入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
上月做的,借:商品 進(jìn)項(xiàng)(其實(shí)未認(rèn)證) 貸:銀存 這月把上月做的沖紅了,也認(rèn)證掉了,我正確的也是這樣的憑證,這樣一正一負(fù)不是本月的進(jìn)項(xiàng)提現(xiàn)不出了
同學(xué)你好 錯誤的沖減了就可以
(其實(shí)未認(rèn)證) 貸:銀存 這月把上月做的沖紅了,也認(rèn)證掉了,我正確的也是這樣的憑證,這樣一正一負(fù)不是本月的進(jìn)項(xiàng)提現(xiàn)不出了
上月做的,借:商品 進(jìn)項(xiàng)(其實(shí)未認(rèn)證) 貸:銀存 這月把上月做的沖紅了,也認(rèn)證掉了,我正確的也是這樣的憑證,這樣一正一負(fù)不是本月的進(jìn)項(xiàng)提現(xiàn)不出了
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)是轉(zhuǎn)出的哦
麻煩老師分錄提供下,已經(jīng)繞進(jìn)去了,這個是我調(diào)的,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)一正一負(fù)體現(xiàn)不出進(jìn)項(xiàng)了
同學(xué)你好 你沖減的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
辛苦分錄提供下
借工程施工負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款
借工程施工負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款?我看不懂您說的,您是借貸借,兩個借嗎
是一個分錄 借銀行存款 借工程施工負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你這樣做銀行存款又不平了
因?yàn)槟闵厦媸琴J銀行存款負(fù)數(shù)呀 這個不能是貸銀行存款負(fù)數(shù)
我覺得您還沒理解我的問題
同學(xué)你好 就是這個分錄 借銀行存款 借工程施工負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我無語了
同學(xué)你好 我給你的這個分錄就是沖減的分錄 然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄