https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 這個網站里面只要退稅是率面都有一個數字。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產凈收益 300 萬元,出售無形資產凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實無法寫全,具體請看圖片,個人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,因為沒有其他所以為0,產生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務費用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)-信用減值損失-資產減值損失+資產處置收益(-資產處置損失),它上題才說出售固定資產,無形資產記入資產處置損益,下面利潤卻沒有計算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯了,應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額,答案卻多了好幾個損益類的,還有遞延所得稅費用那個是不是也錯了?
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協議,稅收達到后辦理房產證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協議同樣的企業(yè)達標后然后統一很多家拿去辦理產證,如果不達標就是不辦理且有權力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產稅是什么時候繳納(產證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉移企業(yè)。所以應該等稅收符合后辦理出產證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產品都視同內銷 還需要看看特殊標識是1還是2 請問哪里查看這個特殊標識呢
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉賬未轉成功又退回需要做賬務處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務,我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應該進什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
只要退稅率是0,下面都有一個數字,剛才寫錯了。
老師,輸入商品代碼 顯示《暫無數據》
老師我剛剛上傳了截圖,可以收到嗎
你好 你可以看一下這個。
哦謝謝老師,我看到是1 請問是視同內銷還是免稅呀
按照視同內銷來的
哦哦謝謝老師 請問同樣的網站,我怎么查不出來呢
你看一下,我上面的代碼,你寫的那個代碼不對,多了兩位數。而且,你搜的時候,你要么搜代碼,要么搜關鍵字。有代碼的話,最好是搜代碼,但是那個代碼你得看清楚了,他那個位數。