你好,可以抵扣的話就是正確的

老師好!以公司名義購買的水果,對(duì)方也給我們開了增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項(xiàng)目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對(duì)這張普通發(fā)票我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
在網(wǎng)上購買了一些水杯,對(duì)方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對(duì)方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
老師,我們購買了二手機(jī)床。對(duì)方開給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬,這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場(chǎng)開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對(duì)方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實(shí)際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填收入
請(qǐng)問a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請(qǐng)問a公司進(jìn)的貨可以給b公司嗎?a公司實(shí)際沒有經(jīng)營(yíng)沒收入,只有進(jìn)貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買了鞋子開版用的入什么科目,買了貓糧那些是辦公室貓狗用這個(gè)入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請(qǐng)?jiān)V訟時(shí)效保護(hù)時(shí)間為三年嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人開的普票,沒有超30萬內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務(wù)處理?。恐x謝老師
請(qǐng)問企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問一下,資產(chǎn)負(fù)債表做平了,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不見了是什么原因,我看借貸方向也沒錯(cuò)
你好老師,怎么把開的25個(gè)發(fā)票二維碼打包呀
請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底是干什么用的?
樸老師,接著問你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?


是免稅的,沒得稅可抵,只有含稅金額
你們購買水果是做什么用的
送給客戶
不能抵扣,轉(zhuǎn)出就可以了
沒得稅額,對(duì)方開的普票,怎么會(huì)在附表二中出現(xiàn)?如果入賬,是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
蔬菜水果的普票可以抵扣,但是你是招待費(fèi)不能抵扣要轉(zhuǎn)出的
普票稅額為零,我不抵扣就是了,不存在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
你的附表二不是有嗎?你要把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你上面說了附表二有這個(gè)的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有金額,發(fā)票上的稅額欄次為零
那你就不用轉(zhuǎn)出了