你好,可以抵扣的話就是正確的
老師好!以公司名義購買的水果,對(duì)方也給我們開了增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項(xiàng)目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對(duì)這張普通發(fā)票我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
在網(wǎng)上購買了一些水杯,對(duì)方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對(duì)方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
老師,我們購買了二手機(jī)床。對(duì)方開給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬,這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對(duì)方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實(shí)際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填收入
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是免稅的,沒得稅可抵,只有含稅金額
你們購買水果是做什么用的
送給客戶
不能抵扣,轉(zhuǎn)出就可以了
沒得稅額,對(duì)方開的普票,怎么會(huì)在附表二中出現(xiàn)?如果入賬,是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
蔬菜水果的普票可以抵扣,但是你是招待費(fèi)不能抵扣要轉(zhuǎn)出的
普票稅額為零,我不抵扣就是了,不存在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
你的附表二不是有嗎?你要把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你上面說了附表二有這個(gè)的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有金額,發(fā)票上的稅額欄次為零
那你就不用轉(zhuǎn)出了