您好 預(yù)繳的時候可以扣除 按照扣除的金額預(yù)繳增值稅
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對這張普通發(fā)票我們申報增值稅的時候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
老師,我們是總承包建筑企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,對方開來的勞務(wù)費工程款普通發(fā)票,我怎么做分錄?可以差額嗎?
老項目純勞務(wù)收到勞務(wù)公司的增值稅普通發(fā)票如何按差額征稅申報?
老師,我們是專業(yè)分包方,有部分勞務(wù)分包出去了,勞務(wù)分包開給我們的發(fā)票普票也可以抵增值稅吧?
我們公司建筑施工公司,可以開勞務(wù)分包的增值稅發(fā)票嗎?我們經(jīng)營范圍里有勞務(wù)分包
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些