學(xué)員你好,你計(jì)入固定資產(chǎn)就可以,對(duì)方是小規(guī)模納稅人可以開(kāi)免稅的

老師好!以公司名義購(gòu)買的水果,對(duì)方也給我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
老師,公司這個(gè)月開(kāi)了一張銷售二手車的普通發(fā)票給客戶,是沒(méi)有開(kāi)那個(gè)二手車發(fā)票的。但是在系統(tǒng)上除了我們開(kāi)具的那張普通發(fā)票,還有一張金額相同,購(gòu)買方相同的二手車發(fā)票,我想問(wèn)下這個(gè)是什么情況呀?
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開(kāi)的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來(lái)政策出來(lái)之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開(kāi)出來(lái)給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問(wèn)我們要那個(gè)開(kāi)了稅率的發(fā)票呢
老師,我們購(gòu)買了二手機(jī)床。對(duì)方開(kāi)給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬(wàn),這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師,我們公司購(gòu)買了一個(gè)二手的機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票給開(kāi)的是普通發(fā)票,還是免稅的,這個(gè)有問(wèn)題嗎
利潤(rùn)275萬(wàn)怎么交企業(yè)所得稅呢
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)按什么數(shù)據(jù)申報(bào)的?
你好,老師,我想問(wèn)叔開(kāi)了個(gè)個(gè)體工商戶,自己釀酒賣的,可是稅局給他做稅種時(shí),有:增值稅,消費(fèi)稅及附加稅,增值稅的申報(bào)表還是小規(guī)模的,這樣稅局稅種做的對(duì)嗎
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,附報(bào)事項(xiàng)我:已記入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)大于實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,借方大于貸方。補(bǔ)繳22年-24年社保造成,直接就按賬上填,會(huì)預(yù)警么?
老師,季度預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表不讓下載怎么回事?
老師好!問(wèn)下數(shù)據(jù)透視表沒(méi)有統(tǒng)計(jì)相同數(shù)據(jù),這個(gè)該點(diǎn)什么?
老師請(qǐng)問(wèn)下,第三季度所得稅申報(bào)表上已入成本費(fèi)用的職工薪酬,我們的工資都是次月發(fā)上月的,申報(bào)個(gè)稅是下月,比如6月工資7月發(fā),8月申報(bào)7月個(gè)稅就是6月份的工資了?那這個(gè)表要怎么填呢?我是填今年數(shù)據(jù)還是去年11月開(kāi)始到7月工資呢?
餐飲公司食材配送應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師,您好,我向您請(qǐng)教一下,我有一個(gè)代賬客戶,他是搞房屋出租的商業(yè)公司,他有一個(gè)回單,是收到租客預(yù)存的電費(fèi),那么收到預(yù)存電費(fèi)的分錄,應(yīng)該如何寫呢?謝謝
老師,員工的工資和獎(jiǎng)金今年都只發(fā)一次,能做到一個(gè)工資表嗎?


老師是因?yàn)閷?duì)方是小規(guī)模開(kāi)的免稅。還是因?yàn)槭嵌值拈_(kāi)的免稅呢。不明白
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào))的規(guī)定:“自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。