同學你好 這個可以的哦
老師,你好,我們是賣酒的小規(guī)模納稅人,在進貨的時候對方公司給我們開了一張普票,稅點是13%,對方也是小規(guī)模納稅人,這樣正確嗎?
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票代開的這個發(fā)票是購買方可以抵扣,那銷售方是他這個稅率是按3%開嗎,對于銷售方來說,普通發(fā)票和專用發(fā)票有什么區(qū)別嗎?
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發(fā)票,會計說要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開具普通發(fā)票呢
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
在網(wǎng)上購買了一些水杯,對方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設備,還是股東實繳到位,然后拿錢去買設備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費1萬,贈送3000元,贈送的廣告費做什么科目,會計分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費余額12700元,這個會計分錄也說下
借:應交稅費——應交增值稅 ——銷項稅額 356.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅抵扣金額錯誤,比當期實際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應付職工薪,那結轉借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時,不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時,就減了利息的
貨物的稅率不是13的稅率嗎,今年的免稅政策不是只針對3%稅率的嗎
小規(guī)模普票是免稅的哦