你好,不需要的,你根據(jù)你的銷項(xiàng)稅額,先抵扣你的留抵稅額,然后再抵扣新的進(jìn)項(xiàng)增值稅,因此,是不需要做計(jì)提的
老師,貿(mào)易公司有留底稅額,每個(gè)月還需要再做計(jì)提分錄嗎
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底還需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,本月有留底稅額,需要賬務(wù)處理嗎?如何做分錄
老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請(qǐng)問增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?我這樣做對(duì)嗎?還需要再寫分錄嗎?
老師,小微企業(yè)就是小規(guī)模企業(yè)是吧,銷售額每月超過30萬,每月要計(jì)提增值稅嗎?還是第二個(gè)月扣款的時(shí)候再做分錄,如果需要計(jì)提分錄怎么做
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
哦哦,如果留底用完了都需要當(dāng)月計(jì)提啥稅
你們留抵稅額用完了,就要看你們當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)增值稅啊。如果沒有,是按照銷項(xiàng)來繳納的
我的意思是需要交稅的話,當(dāng)月得計(jì)提增值稅,附加稅,印花稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有啥
這個(gè)增值稅是不需要計(jì)提的啊,你們開出發(fā)票,是銷項(xiàng),你們買原材料,是進(jìn)項(xiàng),實(shí)繳的增值稅來計(jì)算附加稅的,因此是不需要計(jì)提的
那都需要計(jì)提啥啊老師
主要是計(jì)提個(gè)人所得稅,因?yàn)槟銈兊膯T工是下個(gè)月發(fā)放的,你在當(dāng)月就需要把這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)提的
附加稅,企業(yè)所得稅呢老師
這個(gè)附加稅是根據(jù)增值稅來計(jì)算的,企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
好吧,我還是不懂當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提啥
你可以這么理解,因?yàn)槲覀冇玫氖菣?quán)責(zé)發(fā)生制,如果是要進(jìn)行分?jǐn)偟亩?,那么就需要?jì)提的
然后都是啥稅需要計(jì)提呢老師
主要是個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅要計(jì)提的,其他的當(dāng)月發(fā)生的,當(dāng)月計(jì)算,因此不需要計(jì)提的