你好,不用繳稅就不用做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進(jìn)項稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細(xì)說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
老師您好,我們公司之前有預(yù)繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預(yù)繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎?
對方開票過來,我方未付款,是做營業(yè)外收入嗎 1.分錄怎么寫 2.這比收入需繳納增值稅嗎 3.這份發(fā)票之前已抵扣的增值稅是否需要轉(zhuǎn)回
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項-進(jìn)項小于留底稅額,不用繳稅,請問怎么做會計分錄?
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
報企業(yè)所得稅年報時,資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我對過了,沒有問題,但是系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預(yù)存的油卡是不是應(yīng)計入預(yù)付賬款
老師好,退個人保證金,因為總公司破產(chǎn)找不到賬務(wù),但確實沒退給個人,后來做營業(yè)外支出一千元,只有證明,沒有票據(jù)。這個匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項目核算收入、成本、利潤、做工程項目利潤表。工程項目收入是不含稅收入,項目利潤表要減增值稅嗎
工程勞務(wù)和工程服務(wù)有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請問個人稅務(wù)??代開20000勞務(wù)費(fèi) 維修費(fèi)發(fā)票,扣多少個稅?
老師您好,那我只用做第一筆銷項稅額的會計分錄就行了吧?
好,是的,這樣處理就行了。
老師您好,那您跟我說說什么時候需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅賬上計算出是負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)是代表留底稅額對吧?
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
好的,謝謝老師回復(fù)
不客氣,祝您工作愉快。