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老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請問增值稅會計分錄怎么做?我這樣做對嗎?還需要再寫分錄嗎?

老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請問增值稅會計分錄怎么做?我這樣做對嗎?還需要再寫分錄嗎?
老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請問增值稅會計分錄怎么做?我這樣做對嗎?還需要再寫分錄嗎?
2023-06-05 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 16:26

你好,不用繳稅就不用做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。

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快賬用戶6211 追問 2023-06-05 16:27

老師您好,那我只用做第一筆銷項稅額的會計分錄就行了吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 16:32

好,是的,這樣處理就行了。

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快賬用戶6211 追問 2023-06-05 16:39

老師您好,那您跟我說說什么時候需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅賬上計算出是負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)是代表留底稅額對吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 16:44

你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶6211 追問 2023-06-05 17:03

好的,謝謝老師回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-06-05 17:08

不客氣,祝您工作愉快。

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你好,不用繳稅就不用做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。
2023-06-05
不用繳稅就不用寫分錄了。
2022-12-12
本月的賬務(wù)處理是正確的。此時再看本月的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額,就是是借方余額,表示還是留抵增值稅,不需要繳納增值稅。如果是本月“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目是貸方余額,表示需要繳納增值稅,次月需要繳納增值稅平賬。
2023-04-12
你好,你這個預(yù)繳稅款是不是 異地預(yù)繳?
2021-10-14
你好,借應(yīng)收賬款 貸銷項稅額
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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