你好! 發(fā)工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
請問7月存貨盤虧,做了借其他應收員工,8月發(fā)工資時從員工工資里扣除了,但我在做分錄時支付7月工資,因為算工資是在應發(fā)之前扣除這個費用的,所以做分錄就對不上了,怎么做分錄把其他應收做成貸方?
公司新進員工,在做工資表時,因為是月中來的,所以存在扣款。月末計提工資時,把這個扣款也計提了。發(fā)放工資時,這個扣款放在了其他應付款-員工暫扣款里?,F在要做賬務調整。是不是借:其他應付款(暫扣款)借:管理費用(借方負數)就行。
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應該怎么做分錄? 因為前面其他應收款—社保已經平了 支付
老師,請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
應交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導致借方有余額 ,現在怎么調賬呀 支付工資掛在其他應付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸: 應交稅費-應交個人所得稅 其他應付款-個人戶
因為我再算工資時是在算應發(fā)工資之前的扣除項,所以按這個分錄下來銀行存款就和實發(fā)不一樣了,您懂我意思嗎
其他減項,是哪些內容?
就是盤虧扣除
需要改一下格式,把其他減項調到應發(fā)工資后面
我知道呀,但是工資已經發(fā)了,而且這樣算要交個稅,所以我想問我這個其他應收盤虧費用怎么做到貸方才能平?
請問7月存貨盤虧,做了借其他應收員工 …還扣員工的錢嗎, 可以讓員工交現金。
借庫存現金 貸其他應收款…員工
不是直接從工資里扣了么,我想問這個分錄怎么整呀老師,你咋就不明白呢
1. 需要改一下格式,把其他減項調到應發(fā)工資后面 2. 發(fā)工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
但是工資已經發(fā)了,而且這樣算要交個稅,所以我想問我這個其他應收盤虧費用怎么做到貸方才能平? …這樣做會有稅務風險的
你說的這我都知道呀,但并不解決問題呀,我不是給你說了么工資已經發(fā)了,要重新改就要有個稅
建議下個月,改過來,然后再扣款。(做上面的分錄)
我還想問下,我們收到穩(wěn)崗補貼費用,然后做的借銀存,貸遞延收益,用來沖減社保費用,以后每個月發(fā)生繳納社保費用做借遞延收益,貸費用紅字,對嗎
你好! 是的,你的理解很對