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請問7月存貨盤虧,做了借其他應收員工,8月發(fā)工資時從員工工資里扣除了,但我在做分錄時支付7月工資,因為算工資是在應發(fā)之前扣除這個費用的,所以做分錄就對不上了,怎么做分錄把其他應收做成貸方?

請問7月存貨盤虧,做了借其他應收員工,8月發(fā)工資時從員工工資里扣除了,但我在做分錄時支付7月工資,因為算工資是在應發(fā)之前扣除這個費用的,所以做分錄就對不上了,怎么做分錄把其他應收做成貸方?
2020-08-10 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 11:33

你好! 發(fā)工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款…員工(從工資扣除) 銀行存款

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 11:41

因為我再算工資時是在算應發(fā)工資之前的扣除項,所以按這個分錄下來銀行存款就和實發(fā)不一樣了,您懂我意思嗎

因為我再算工資時是在算應發(fā)工資之前的扣除項,所以按這個分錄下來銀行存款就和實發(fā)不一樣了,您懂我意思嗎
因為我再算工資時是在算應發(fā)工資之前的扣除項,所以按這個分錄下來銀行存款就和實發(fā)不一樣了,您懂我意思嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-10 11:45

其他減項,是哪些內容?

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 11:45

就是盤虧扣除

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齊紅老師 解答 2020-08-10 11:56

需要改一下格式,把其他減項調到應發(fā)工資后面

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 11:59

我知道呀,但是工資已經發(fā)了,而且這樣算要交個稅,所以我想問我這個其他應收盤虧費用怎么做到貸方才能平?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:09

請問7月存貨盤虧,做了借其他應收員工 …還扣員工的錢嗎, 可以讓員工交現金。

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:10

借庫存現金 貸其他應收款…員工

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 12:11

不是直接從工資里扣了么,我想問這個分錄怎么整呀老師,你咋就不明白呢

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:19

1. 需要改一下格式,把其他減項調到應發(fā)工資后面 2. 發(fā)工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款…員工(從工資扣除) 銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:21

但是工資已經發(fā)了,而且這樣算要交個稅,所以我想問我這個其他應收盤虧費用怎么做到貸方才能平? …這樣做會有稅務風險的

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 12:21

你說的這我都知道呀,但并不解決問題呀,我不是給你說了么工資已經發(fā)了,要重新改就要有個稅

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:23

建議下個月,改過來,然后再扣款。(做上面的分錄)

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快賬用戶1821 追問 2020-08-10 15:52

我還想問下,我們收到穩(wěn)崗補貼費用,然后做的借銀存,貸遞延收益,用來沖減社保費用,以后每個月發(fā)生繳納社保費用做借遞延收益,貸費用紅字,對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:50

你好! 是的,你的理解很對

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你好! 發(fā)工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
2020-08-10
你好,可以這樣處理的
2020-09-26
你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-23
你好,補上一個,借其他應收款,貸銀行存款。
2023-01-09
這是扣工資的分錄 對 待處理財產損溢科目是這樣做 借待處理財產損溢科目 貸庫存商品等 借其他應收款 貸待處理財產損溢科目
2021-04-29
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