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老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付

2021-12-31 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-31 16:53

您好,按個人部分社保確認稅前工資,收款計入營業(yè)外收入

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 16:54

可以寫一下分錄嗎?

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 16:55

為什么要記入業(yè)務(wù)外收入呀

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 16:55

為什么要記入業(yè)務(wù)營業(yè)外收入呀

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齊紅老師 解答 2021-12-31 16:56

您好,那您沒法處理對方付款,借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 16:57

因為員工自費社保部分已經(jīng)包含在應(yīng)付職工薪酬里面了

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齊紅老師 解答 2021-12-31 16:59

您好,次月收到員工自費個人部分社保?您是員工只繳納社保?

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 17:00

就是在沒有收到員工自費社保時 我已經(jīng)把員工自費社保計提在里面了 次月收到員工交來社保 不知道怎么入賬呀?因為這個員工是沒有工資的 所以個人社保部分就當(dāng)工資計提了

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齊紅老師 解答 2021-12-31 17:01

您好,是的,您的理解非常正確,就是個人部分社保按工資薪金

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 17:03

就是社保前面已經(jīng)計提了 也沖平了 現(xiàn)在收到員工交來的社保 不知道怎么做分錄?

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 17:03

其他應(yīng)收款社保已經(jīng)平了 收到這筆社保怎么入賬合理?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 17:20

您好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 17:23

我不太明白為什么要記入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 17:23

您好,因為您沒法清賬

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快賬用戶4947 追問 2021-12-31 17:24

記入營業(yè)外收入影不影響之后抵扣問題?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 17:24

您好。因為您已經(jīng)計入成本費用,所以計入營業(yè)外收入,整體稅負沒影響

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您好,按個人部分社保確認稅前工資,收款計入營業(yè)外收入
2021-12-31
同學(xué),你好,分錄完整應(yīng)該是這樣的 工資計提: 借:管理費用-工資 管理費用-社保費(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分) 扣社保費: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(個人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-01-10
你好,那實際應(yīng)該是用其他應(yīng)收款,是這個意思吧,現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。以后你用一個網(wǎng)來科目就行。
2023-03-20
說計提社保不能,借管理費用 社保。貸應(yīng)付職工薪酬 社保。這個有錯嘛?
2022-10-20
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2020-12-19
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