您好,按個人部分社保確認稅前工資,收款計入營業(yè)外收入
老師 繳納員工社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 繳納員工社保分錄這樣做對吧
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
支付職工社保的時候:借:應(yīng)付職工薪酬—社保費 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 這部分其他應(yīng)收款發(fā)放工資的時候怎么扣減呢,分錄怎么做?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團公司報表合并怎么做
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請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
可以寫一下分錄嗎?
為什么要記入業(yè)務(wù)外收入呀
為什么要記入業(yè)務(wù)營業(yè)外收入呀
您好,那您沒法處理對方付款,借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
因為員工自費社保部分已經(jīng)包含在應(yīng)付職工薪酬里面了
您好,次月收到員工自費個人部分社保?您是員工只繳納社保?
就是在沒有收到員工自費社保時 我已經(jīng)把員工自費社保計提在里面了 次月收到員工交來社保 不知道怎么入賬呀?因為這個員工是沒有工資的 所以個人社保部分就當(dāng)工資計提了
您好,是的,您的理解非常正確,就是個人部分社保按工資薪金
就是社保前面已經(jīng)計提了 也沖平了 現(xiàn)在收到員工交來的社保 不知道怎么做分錄?
其他應(yīng)收款社保已經(jīng)平了 收到這筆社保怎么入賬合理?
您好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
我不太明白為什么要記入營業(yè)外收入?
您好,因為您沒法清賬
記入營業(yè)外收入影不影響之后抵扣問題?
您好。因為您已經(jīng)計入成本費用,所以計入營業(yè)外收入,整體稅負沒影響