是的,明細(xì)科目額余額和總賬核對(duì)的
老師,結(jié)賬時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的總賬和明細(xì)賬數(shù)字對(duì)不上,是不是要把明細(xì)賬的總額加起來(lái)和應(yīng)交稅費(fèi)的總賬核對(duì)了?
老師,我手里有個(gè)新接過(guò)來(lái)的賬?正常情況,總賬,明細(xì)賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個(gè)賬總賬和明細(xì)賬是對(duì)應(yīng)一致的,而科目余額表里的庫(kù)存現(xiàn)金,管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣,是不是有問(wèn)題?
金蝶迷你版,老師,這是我的明細(xì)表,我現(xiàn)在在做12月的賬,要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),怎么會(huì)和科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字對(duì)應(yīng)不起來(lái)
你好明細(xì)賬的應(yīng)交稅費(fèi)怎么和總賬的應(yīng)交稅費(fèi)核對(duì)了
老師,最近接了一個(gè)賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅是借方余額,然后明細(xì)賬加起來(lái)和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
這個(gè)銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)怎么調(diào)?2024年12月未達(dá)有收存外地客戶(hù)款28000元,轉(zhuǎn)入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值為1.56萬(wàn),現(xiàn)在是2025年3月1日進(jìn)行審計(jì)。銀行存款審計(jì)調(diào)整怎么調(diào)?1000那個(gè)還要審計(jì)調(diào)整嗎
個(gè)稅申報(bào)時(shí)個(gè)稅100元,更正申報(bào)后95元,這個(gè)退回來(lái)的5元稅款怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,電梯裝著架子出口,電梯架子和電梯是兩個(gè)單位的,報(bào)關(guān)出口可以各報(bào)各位的嗎?
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的材料是普票,這個(gè)材料開(kāi)出去的是專(zhuān)票能用很久以前的留底抵扣嗎?也不知當(dāng)時(shí)是怎么留的底了,是轉(zhuǎn)股過(guò)來(lái)的留底。
您好,我們公司和幾個(gè)事業(yè)單位有往來(lái),有一些應(yīng)收賬款,但他們是以另外的一種形式,比如補(bǔ)貼方式結(jié)了這些應(yīng)收賬款,目前但是目前沒(méi)直接沖銷(xiāo)掉應(yīng)收,因?yàn)檫€不知道怎么處理,但我需要轉(zhuǎn)出這幾筆應(yīng)收款到一個(gè)待處理賬戶(hù)里,您說(shuō)我的待處理賬戶(hù)怎么設(shè)置?
經(jīng)營(yíng)范圍能開(kāi)這兩個(gè)圖片所有內(nèi)容嗎
賣(mài)酒的公司,有的酒自己喝了,用于品鑒了,發(fā)票怎么開(kāi),增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)視同銷(xiāo)售
老師,請(qǐng)問(wèn)自己是全電開(kāi)票員身份,法人身份登錄開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)自己是否有風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!有家國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司給我們介紹了一個(gè)阿塞拜疆的建筑勞務(wù)工程,這家貿(mào)易公司要求我們以后開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票給他們,但這家貿(mào)易公司沒(méi)有建筑服務(wù)資質(zhì),我們可以開(kāi)票給貿(mào)易公司嗎?如果可以開(kāi)票的話(huà),工程地址在境外,這個(gè)增值稅發(fā)票可以免稅嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益 然而留存收益是盈余公積+未分配利潤(rùn) 請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)分錄怎么寫(xiě)?是借:其他綜合收益 貸:盈余公積 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢 還是直接貸 未分配利潤(rùn) 就是未分配利潤(rùn)這里我有點(diǎn)蒙到底是未分配利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)