你好!是的,是要一致,你這個不一致是有問題。
老師,我手里有個新接過來的賬?正常情況,總賬,明細賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細賬是對應一致的,而科目余額表里的庫存現(xiàn)金,管理費用等數(shù)跟總賬和明細賬不一樣,是不是有問題?
老師,請問,從別人那里接的賬,資產(chǎn)負債表一致,總帳,明細賬,科目余額表的數(shù)字全部一致,,,但就是 余額表最后的總余額不一樣,試算也平衡,到底是哪里出了問題,好崩潰
老師,最近接了一個賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應交稅費科目增值稅是借方余額,然后明細賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個明細科目,月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細科目就變成一個明細借方,另一個明細貸方了,年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的,就是兩個明細年末數(shù)是反方向的余額,也就是下年度的期初數(shù)有明細數(shù),總賬為零。這個還需要重新設置明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎?不改對決算有影響嗎?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務優(yōu)惠政策嗎?
當年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應該扣除在當年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設備成本再*10%抵扣應納稅額?
您好,老師, 不是當月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn)當月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應該填在哪
老師,供應商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
那我聯(lián)系相關(guān)人員確認一下,把這個都確認一致了按照這個科目余額進行初始建賬,就可以下一期經(jīng)濟業(yè)務了,對吧?
你好!是的。這樣就可以了。