你可以做長期待攤費(fèi)用里面的。 完工當(dāng)月攤銷 如果當(dāng)月沒有生產(chǎn),攤銷到管理費(fèi)用。
老師我們公司從6月份開始停產(chǎn)檢修設(shè)備,檢修期間領(lǐng)用的備品備件60多萬我要怎么記賬,我們公司的廠房設(shè)備都是經(jīng)營性租賃來的
老師我們公司購進(jìn)鋼材,彩鋼瓦等建蓋料棚,我們公司設(shè)備廠房都是經(jīng)營性租賃的,購進(jìn)來的材料也是直接用了,有普票請問要怎么記賬
老師,我們公司購買設(shè)備合同是102萬,我們預(yù)付了30.6萬,其余的都是通過融資租賃的方式每期往租賃公司打租金,而且102萬的發(fā)票已經(jīng)開過來了,只是把抵扣聯(lián)寄到我這來了,記賬聯(lián)估計(jì)在租賃公司,這種的話應(yīng)該怎么做賬
一般融資租賃是出租房找第三方買設(shè)備,然后出租給承租方,承租方每個(gè)月支付租金,我們公司是把設(shè)備賣給租賃公司,租賃公司在租給我們,設(shè)備賣價(jià)500萬,然后我們每個(gè)月支付租金20幾萬在給她租回來用,2年總共要支付600多萬,這個(gè)賣并不是真正意義上的賣,相當(dāng)于抵押,設(shè)備還在我們工廠,租賃公司只是把我們的發(fā)票拿走了,老師這個(gè)怎么做賬呀
老師 您好 我們公司經(jīng)營范圍: 一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;辦公服務(wù);通訊設(shè)備銷售;租 賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));通訊設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè) 備租賃;辦公設(shè)備租賃服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;文具用品零售;日用 品銷售;電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家具銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)及辦公 設(shè)備維修;打字復(fù)印;圖文設(shè)計(jì)制作;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布;技術(shù)服務(wù)、技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。(除依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))(不得從事國家和本市產(chǎn) 業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) 老師 您可以從這個(gè)范圍里 看出 是什么行業(yè)么 謝謝
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師我領(lǐng)用的時(shí)候分錄是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:原材料 --機(jī)物料備品備件 ,月底借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
你好是的,分錄可以這么做。
老師這個(gè)攤銷我做3年攤銷可以嗎?這個(gè)月沒有生產(chǎn)我攤銷到管理費(fèi)用,那等生產(chǎn)的時(shí)候我攤銷到主營業(yè)務(wù)成本嗎?我們公司主要是代加工生鐵的,所有原材料都是由供應(yīng)商提供,我們只是提供輔料和人工,生產(chǎn)完了也是有加工方直接銷售,不從我們賬上走我們只是收取加工費(fèi),這個(gè)要怎么記
可以 制造費(fèi)用,最后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 收到受托加工的材料時(shí),按合同價(jià)(或不記錄實(shí)際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時(shí)作相應(yīng)的附注說明。 對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料(應(yīng)付職工薪酬或制造費(fèi)用) 加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時(shí): 確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費(fèi)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ――應(yīng)交消費(fèi)稅(如果加工的產(chǎn)品屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品的,受托方應(yīng)該履行代扣代繳消費(fèi)稅義務(wù),這里的計(jì)稅價(jià)格一般參照同類產(chǎn)品的價(jià)格或組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅稅率) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。 受托方上交消費(fèi)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款