少計(jì)提補(bǔ)上,計(jì)提一般是根據(jù)上個(gè)月工資表去計(jì)提的,不對(duì)可以更正這個(gè),

老師好,發(fā)放工資,附一張工資表實(shí)發(fā)工資2420,5月份的但憑證是6月份的借應(yīng)付工資2420,貸庫存現(xiàn)金2420。計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-工資2210,貸方應(yīng)付工資2210,計(jì)提工資2210怎么算的呀?
老師我這樣理解對(duì)嗎?就是6月份計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-2210,貸方應(yīng)付工資2210,等到7月份發(fā)放工資時(shí)借方應(yīng)付工資2210,貸方現(xiàn)金或銀行2210。
老師好,5月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-2420,貸應(yīng)付職工薪酬2420,6月份附5月份的工資表發(fā)放5月份的工資,借應(yīng)付職工薪酬2420貸現(xiàn)金2420,為什么說5月份計(jì)提工資是按上個(gè)月的工資表計(jì)提呢?附工資表不也是5月份的嗎?
老師下午好,6月份計(jì)提工資是2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元,但是7月初申報(bào)6月份的個(gè)人所得稅時(shí)報(bào)了2420,現(xiàn)在怎么辦?
老師 計(jì)提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計(jì)提本月工資是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老師,對(duì)方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)存在這么一個(gè)差異,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)收入也存在這個(gè)差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請(qǐng)問下,我公示收到一張票,但是對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對(duì)方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計(jì)利潤為-100,今年前兩個(gè)季度利潤-10,到第三季度累計(jì)利潤為3,做第三季度所得稅申報(bào)也要交稅唄
老師 公立學(xué)校的殘保金怎么申報(bào)呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報(bào)合同印花稅按合同價(jià)嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報(bào)嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報(bào)個(gè)稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提醒減免的2%要計(jì)入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報(bào)季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金顯示正數(shù)二十多萬,這個(gè)代表什么?有影響嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報(bào)表上,計(jì)算不含稅銷售額時(shí),是用含稅額除以1.03還是除以1.01?


少計(jì)提補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上
老師我這樣理解對(duì)嗎?就是6月份計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-2210,貸方應(yīng)付工資2210,等到7月份發(fā)放工資時(shí)借方應(yīng)付工資2210,貸方現(xiàn)金或銀行2210。
你這個(gè)不是實(shí)際發(fā)2420嗎,少計(jì)提,補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 2420-2210貸應(yīng)付職工薪酬2420-2210