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以前年度損益調(diào)整處理,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用入2000,但是今年拿到的財(cái)務(wù)費(fèi)用的專票了,賬面比如是金額1880,稅額120。怎么用以前年度損益調(diào)整處理???到底是誰轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)啊。麻煩寫下完整分錄

2020-08-08 09:18
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-08 09:20

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)120貸以前年度損益調(diào)整120 借以前年度損益調(diào)整120利潤分配——未分配利潤120

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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)120貸以前年度損益調(diào)整120 借以前年度損益調(diào)整120利潤分配——未分配利潤120
2020-08-08
去年賬務(wù)的費(fèi)用記錯(cuò)了金額,今年調(diào)整回來是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整 需要重新做上年的報(bào)表,然后做匯算
2025-05-08
現(xiàn)在你只要借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以的
2022-10-14
不需要處理,這個(gè)是有這差異,這個(gè)不能影響本年的利潤,之前做錯(cuò)你沒有重新做嗎?
2020-10-23
你好同學(xué),這樣,今年沖紅一下我們的去年的分錄(借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 )紅字的,然后再做一個(gè)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款同學(xué)。
2020-12-09
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