你好,是的,必須7月開(kāi)具確認(rèn)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們7月出口了一筆貨物,若要做免抵退,普通發(fā)票是必須在7月份內(nèi)開(kāi)具嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如8月8號(hào)出口了一批貨物,做免抵退,必須一定要在8月底前開(kāi)具普通發(fā)票嗎?還是可以在9月份再開(kāi)票呢?當(dāng)月出口,下月申報(bào),還是可以在明年4月底前一起申報(bào)呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們7月份有報(bào)關(guān)出口50萬(wàn)貨物,發(fā)票未開(kāi),在9月份搬廠了,那這個(gè)發(fā)票在9月份開(kāi)是開(kāi)老廠的地址,還是開(kāi)新廠的地址呢?
老師,您好。出口貨物必須要次月4月份之前收匯嗎?退稅沒(méi)有限制必須收匯才能退稅。我們?nèi)ツ?月份出口一批貨物去8月份申報(bào)退稅了。年這筆款于次年的4月份之前都沒(méi)有收回,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)我們有什么影響?
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅,今年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個(gè)月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務(wù)費(fèi)合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應(yīng)發(fā)工資7000元,個(gè)稅申報(bào)工資薪金7000元,發(fā)放工資時(shí),扣除個(gè)人社保500元、個(gè)稅50元、請(qǐng)假扣款200元。 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅50 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500 管理費(fèi)用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個(gè)稅申報(bào),以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報(bào)工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么???怎么取對(duì)企業(yè)利益取大,又不會(huì)影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是當(dāng)月做的工資沒(méi)發(fā)就申報(bào)了,建筑公司幾百號(hào)人不按照當(dāng)月申報(bào),發(fā)的時(shí)候根本沒(méi)法報(bào),但是肯定就算跨年沒(méi)發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保的,管理費(fèi)用里是應(yīng)發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對(duì)方開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè),我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬(wàn),和應(yīng)付A客戶的防水款30萬(wàn),可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
那若沒(méi)開(kāi)具的話,還有什么可以補(bǔ)救的呢?
只能在8月開(kāi)具,下月申報(bào)退稅
好的,謝謝老師了
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