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#問題#同一供應(yīng)商預(yù)付賬款借方有余額,應(yīng)付賬款貸方有余額,因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有開票所以掛了應(yīng)付,出報(bào)表應(yīng)該怎么做

2020-08-07 07:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 07:38

您好 對方?jīng)]有開具發(fā)票 掛了應(yīng)付 是暫估入賬么?

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快賬用戶1537 追問 2020-08-07 07:45

我沒有做暫估,都按入庫單入庫存商品,也都出貨了。聽老師這么說我應(yīng)該先暫估入庫對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-07 07:49

沒有發(fā)票的話 應(yīng)該是先暫估入賬的

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快賬用戶1537 追問 2020-08-07 07:51

好的,那么期末出報(bào)表這部分怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-08-07 07:53

預(yù)付賬款借方 跟應(yīng)付賬款貸方 分別填寫 不用另外處理

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您好 對方?jīng)]有開具發(fā)票 掛了應(yīng)付 是暫估入賬么?
2020-08-07
您好,把應(yīng)付賬款貸方余額調(diào)到預(yù)付賬款借方
2024-04-16
您好,是的,是這么理解的
2024-07-19
你好,學(xué)員,是這樣的
2022-07-26
你好,沒有壞賬是直接加你。 預(yù)收賬款就用負(fù)數(shù)就好了
2023-06-15
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