你好,預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無(wú)法沖銷的
你好,老師。我要調(diào)整應(yīng)收賬款貸方余額,沒(méi)有預(yù)收的情況,就是有沒(méi)開(kāi)發(fā)票客戶,在公賬付款等。我想把余額互沖下,應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
應(yīng)付賬款與開(kāi)票差額?我們付給供應(yīng)商100元,等收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票100.18元,應(yīng)付賬款余額貸方0.18元,怎么給應(yīng)付賬款調(diào)平?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那沒(méi)有任何辦法沖銷啊?
可以拐彎做沖銷嗎
你好,是的。 需要一個(gè)是資產(chǎn)一個(gè)是負(fù)債,這樣才可以抵消的
可對(duì)方怎么說(shuō)他們那可以做,那他們分別做的什么科目呢
你好,對(duì)方說(shuō)的可以做(不要太相信人家說(shuō)的,要有自己的獨(dú)立判斷),麻煩提供一下對(duì)方的分錄,謝謝了?
就是不知道對(duì)方做的什么分錄
好像做的應(yīng)付帳款和應(yīng)收帳款
你好,對(duì)方都沒(méi)有提供,人家說(shuō)可以你就相信(不要太相信人家說(shuō)的,要有自己的獨(dú)立判斷才是) 預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無(wú)法沖銷的 如果可以抵消,那太好了,都是欠對(duì)方的錢,還可以直接抵消了,那不是欠款都不需要償還了嗎
他的意思是預(yù)收里少付一筆
你好 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,沒(méi)有付款,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款 預(yù)收對(duì)方款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無(wú)法沖銷的 你自己想想,購(gòu)進(jìn)沒(méi)有付款,對(duì)方還給你預(yù)付了款項(xiàng),結(jié)果應(yīng)付賬款還不需要支付,天底下沒(méi)有這么好的事情
說(shuō)的也是
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!