你好,沒有申報財務(wù)報表補申報財務(wù)報表就可以了呢,增值稅如果繳納了可以提供完稅憑證,報錯了修改就行,空白發(fā)票作廢就是繳銷
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯后和稅務(wù)局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現(xiàn)在我把開錯的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報表要填嗎
今天去稅務(wù)局辦理遷出,然后稅務(wù)機關(guān)查到我4-6月份的財務(wù)報表沒有報,我當(dāng)時跟我朋友一起操作報了的呀!7.5報的,還有稅務(wù)局說我們把增值稅報錯了,只開了一張發(fā)票還是在稅務(wù)局代開的,當(dāng)時交了277.23的稅費,我們在申報的時候點錯了,結(jié)果顯示不用交277.23的稅費了,還有那個空白發(fā)票怎么繳銷?
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
我21年第三季度讓稅務(wù)局代開的有專票,稅當(dāng)時交了,第四季度也代開了2萬多,當(dāng)時也把稅交了,后來又自己開了5萬的專票,今天去交稅時候讓填申報表填下來,只用交200多的稅,他們說是之前多交的稅抵了一部分,我怎么感覺是不是哪里填錯了
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
有手把手交報稅的課嗎?
有報稅實操的呢,學(xué)堂還有相對應(yīng)的視頻
給我個鏈接呢
https://www.acc5.com/可以登陸會計學(xué)堂的官網(wǎng)的呢,有一個實操在首頁