上個月有留抵稅額,本月稅控服務(wù)費的進(jìn)項稅額不抵扣,等需要交稅時再抵扣稅控服務(wù)費
#上個月留抵的稅額和本月稅控服務(wù)費的進(jìn)項稅額在本月抵扣時應(yīng)該怎么做分錄,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅#
本月只有一筆增值稅進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進(jìn)項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
請問老師上月留抵稅額13000,本月銷項稅123500,進(jìn)項稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)123500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)91133.04 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 二次結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19366.96
上月認(rèn)證的進(jìn)項稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還可以抵扣進(jìn)項(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
那本月應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
本月不用結(jié)轉(zhuǎn),因為本月稅控服務(wù)費不做減免稅費