借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對(duì)嗎?
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵下月,我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅4644.34元,借:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額34.94元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)4679.28元,謝謝
本月只有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
酒店行業(yè),會(huì)員卡充值時(shí)比如充值2000,贈(zèng)送400,贈(zèng)送的400做的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嘛?
你好,私立幼兒園,之前是一套賬,現(xiàn)在要求保育費(fèi)和伙食費(fèi)分開做賬,之前的現(xiàn)金余額怎么分開?
老師,商貿(mào)公司進(jìn)的商品積壓了,最后便宜處理,那收入就會(huì)小于成本,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,成本小會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)內(nèi)賬計(jì)提6月份的工資可以直接計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù)嗎? 涉及到社保個(gè)人部分,還用體現(xiàn)出來(lái)嗎?
老師,海關(guān)的報(bào)關(guān)單收貨人,和提單的收貨人不一致的話,后期會(huì)影響退稅嗎
支付采礦證續(xù)期延期的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬
體育彩票發(fā)票的項(xiàng)目信息怎么開具?
老師,我們是建筑公司,預(yù)繳增值稅款時(shí)彈出來(lái)這個(gè),是什么意思呢?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額了。
期末是在貸方寫負(fù)數(shù)嗎
可以的可以這么做的。