你好,報(bào)表和所得稅是季報(bào),增值稅和附加個(gè)稅是月報(bào),印花稅是月報(bào)
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅是季報(bào)還是月報(bào)。增值稅,附加。個(gè)稅。印花是月報(bào)我記得得月報(bào)對(duì)吧!
老師好!,一般納稅人增值稅,附加稅是月報(bào),但財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)對(duì)吧?
一般納稅人(不是房地產(chǎn))每月報(bào)增值稅,個(gè)人所得稅,印花稅,附加稅,季度報(bào)所得稅,還有別的嗎?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是增值稅月報(bào),企業(yè)所得稅和附加稅季報(bào),對(duì)嗎
一般納稅人是季報(bào)企業(yè)所得稅,月報(bào)增值稅和印花稅和附加稅,每年5月31日前匯算清繳,每年6月30日前工商年報(bào),報(bào)稅就這些吧,我說的每一項(xiàng)對(duì)嗎
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細(xì)科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對(duì)方,銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計(jì)提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個(gè)稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報(bào)表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請(qǐng)問高溫費(fèi)金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅也是給工資和在一起申報(bào)的。三個(gè)月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票修理費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計(jì)提個(gè)稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來,但是合同沒有的,因?yàn)橐刻旄犊?,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評(píng)審費(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬 但申報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報(bào)