一般納稅人增值稅月報(bào),增值稅附加稅也是月報(bào)。企業(yè)所得稅是季度申報(bào)。
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅是季報(bào)還是月報(bào)。增值稅,附加。個(gè)稅。印花是月報(bào)我記得得月報(bào)對(duì)吧!
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是增值稅月報(bào),企業(yè)所得稅和附加稅季報(bào),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅是季度上報(bào)還是月度
老師,你好,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;季度申報(bào)增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,對(duì)嗎? 現(xiàn)在印花稅也改成季度申報(bào)了,對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表月度是不用填寫的,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人是每月申報(bào)增值稅,附加稅,每季申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?
老師,我們上個(gè)季度一直沒(méi)有開到票,忘記報(bào)了,會(huì)不會(huì)怎樣
這個(gè)是需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),可能有罰款。如果是不補(bǔ)申報(bào),在企業(yè)注銷時(shí),也是需要交罰款,進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。