這個印花稅你看一下稅種認(rèn)定里面一般都是按季度申報的,如果沒有這個稅種認(rèn)定的話,按次申報 還有一個社保年報,這個就是調(diào)整基數(shù)的每年七八9月份

一般納稅人月申報的有增值稅附加稅印花稅個稅,季度申報企稅,和哪些財務(wù)報表,匯算清繳企稅,個稅是個人做,關(guān)于稅務(wù)申報期我說的對嗎
一般納稅人是季報企業(yè)所得稅,月報增值稅和印花稅和附加稅,每年5月31日前匯算清繳,每年6月30日前工商年報,報稅就這些吧,我說的每一項(xiàng)對嗎
老師,我第一次做外帳,公司是一般納稅人?,F(xiàn)在是2.18日。我每月需要報增值稅,增值稅附加稅,個人所得稅。季度需要報企業(yè)所得稅,財務(wù)報表。5.31日前做匯算清繳,6.30日之前做工商年報 對嗎?老師,稅務(wù)上還有其他需要做的嗎老師
企業(yè)所得稅年終匯算清繳1月一5月31日前都可以申報嗎?是不每月15日之前申報
個人所得稅按月申報,增值稅附加稅 一般納稅人按月申報,小規(guī)模納稅人按季度申報,企業(yè)所得稅按季度申報 那還有工會經(jīng)費(fèi) 和水利 印花稅 清算匯繳 工商年報 財務(wù)報表 根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填報能說詳細(xì)點(diǎn)嗎
單位是建筑行業(yè),開具了9個點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


社保年報是啥呀
你好調(diào)整社?;鶖?shù)的。