你好,那就把累計(jì)的金額計(jì)提下即可。
老師我們公司4月份開始繳納的社保,但之前都沒有計(jì)提這部分,現(xiàn)在做銀行賬,我應(yīng)該怎么做呢?
我想問一下,公司的社保減免是從7月份開始減免的,之前的每一個(gè)月我們都是按時(shí)繳納的,所以7月份的社保賬單中合計(jì)總數(shù)是負(fù)數(shù),我們是找的社保公司給員工繳納的社保,代繳納公司說用來抵扣下面幾個(gè)月的社保,這樣的該怎么做分錄呢
老師,我想問一下,我們公司8月份開始交社保,然后應(yīng)該減免的,但是沒有減免,按全部款扣除的比如1000,從11月份開始,就只繳納減免后的比如500,然后還抵扣了之前多交的一部分,比如200,也就是11月份開始我們公司只交300每月社保,那這個(gè)做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師您好,員工4月份入職,3月份他之前的公司給他斷社保了,我們公司這邊給他補(bǔ)上3月份的社保,但他會(huì)交回這部分社保費(fèi)(單位部分和個(gè)人部分),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
我不會(huì)寫分錄
計(jì)提就是 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 實(shí)際支付 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣 貸:銀行存款