你好,直接原分錄負(fù)數(shù)沖

現(xiàn)金報(bào)銷單,誤將上個(gè)月的發(fā)票再次計(jì)入報(bào)銷,現(xiàn)金未付,請(qǐng)問怎么沖銷
8月份報(bào)銷一筆費(fèi)用,員工發(fā)現(xiàn)自己報(bào)銷的發(fā)票有誤,現(xiàn)要將錯(cuò)的金額打回公司賬戶上,那么備注可以寫退費(fèi)用報(bào)銷么?
我司7月銷售了一臺(tái)設(shè)備,并開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在11月發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票金額錯(cuò)誤,注銷的卡片也是錯(cuò)的,目前做了發(fā)票紅沖,請(qǐng)問怎么入賬?
請(qǐng)問上月開具普票錯(cuò)誤次月紅沖,次月紅沖發(fā)票收入負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù),增值稅報(bào)表怎么填報(bào)?
上個(gè)月按發(fā)票入賬,這個(gè)月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票大于實(shí)際報(bào)銷金額,如何沖上月多出部分
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票啊!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


請(qǐng)問什么是原分錄?就是這個(gè)多記的現(xiàn)金報(bào)銷單嗎?怎么沖呢?備注那邊備注嗎?還是附多一張單? PS: 這個(gè)現(xiàn)金報(bào)銷單(多記的)還未入現(xiàn)金賬,上個(gè)月的(正確的)已經(jīng)入賬
你之前做報(bào)銷單沒有做分錄嗎
有附列表表格,但是報(bào)銷單上面的數(shù)字貌似無法更改
不是那種借貸正規(guī)的
就是現(xiàn)金報(bào)銷單+列表+發(fā)票
那你直接把報(bào)銷單作廢就可以了