您好,不能在每月增值稅申報(bào)表里抵扣,在城建稅和教育費(fèi)申報(bào)表里,可以抵扣的。
我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_(kāi)的專(zhuān)票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開(kāi)專(zhuān)票的增值稅額寫(xiě)上去呢?
我想問(wèn)下,在異地預(yù)繳的城建稅和教育費(fèi)產(chǎn)生的金額,在每月增值稅申報(bào)表里,不能抵扣當(dāng)月產(chǎn)生的城建稅這些嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我想問(wèn)下,在異地預(yù)繳的城建稅和教育費(fèi)產(chǎn)生的金額,在每月增值稅申報(bào)表里,不能抵扣當(dāng)月產(chǎn)生的城建稅這些嗎
建筑行業(yè)異地預(yù)交,1月底開(kāi)票,預(yù)繳申報(bào)是2月初完成并繳納(稅局說(shuō)可以月初申報(bào),不會(huì)產(chǎn)生滯納金),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)1月份的增值稅時(shí)候,異地預(yù)交,表四能填上2月份繳納的預(yù)繳金額嗎?
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?