同學你好 異地預繳的可以本期抵減的 不能抵減得去稅局填寫
老師,我想問下,我在異地預交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因為是縣城建稅率是5%,我在報增值稅的時候扣除預交我還得繳納一部分增值稅,我這個表城建稅顯示是7%,我按哪個稅率交
老師,建安企業(yè)異地預繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當?shù)氐氖?個點,預繳是7個點,在申報附加稅時預繳的多了,報表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個點下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個點
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機構地匯總后應交增值稅是7萬,扣除預繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應該按7萬來計算,申報時再把預交的附加稅分別填到表五呢?
跨省建筑業(yè),預繳的稅款,在正常報稅的時候可不可以抵扣。打個比方,企業(yè)在廈門,項目在浙江。先在當?shù)仡A繳了2%,次月15號前申報的時候這個2%能不能抵扣。是交9%,還是7%。
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
我公司給客戶的贊助費用沒有發(fā)票,請問這情況下是不是直接入費用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增?
老師好:請問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬,今年該怎么處理?
一張專票開具金額是530,實際支付金額是512,稅率9%進項稅怎么處理,多余的金額要做進項轉出嗎,具體怎么做呢
老師好,為什么會員登錄不了電腦學堂官網(wǎng)呢?
老師經(jīng)營所得稅怎么算
公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉賬、賣家不提供發(fā)票,怎么辦?合同可以嗎
老師,這個紅字怎么做啊,
調(diào)整以前年度的費用 怎么調(diào)整呀,想省點滯納金報在當期
老師,想請教關于盤點事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請問個體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務風險嗎,如果有風險前期需要做些什么準備應對稅務
老師,不是不能抵扣,是本地申報時計算的是增值稅的5個點,異地預繳時是增值稅的7個點,中間存在2個點的差異,是負數(shù)就申報不起,可不可以填寫申報表時按照本地5個點的填寫本期已經(jīng)繳納稅額,剩下沒有抵扣完的下期抵扣
同學你好 這個月應交少于預繳的 那本期實際抵減填寫應交的金額 留下差額下月抵減
老師剛去稅務大廳咨詢了,本地是5個點,外地是7個點,多預繳的2個點不能抵扣的,這個該怎么賬務處理?
那就直接計入工程施工就行了