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老師稅控盤服務(wù)費的發(fā)票全額抵扣,申報時填哪個表,需要在平臺上勾選么?

2020-08-03 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-03 10:58

你好全額抵扣 不需要勾選的. 你們是一般還是小規(guī)模

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快賬用戶5386 追問 2020-08-03 11:02

一般納稅人,老師 ,報表不會填,不知填哪抵扣

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齊紅老師 解答 2020-08-03 11:04

你好 你當(dāng)期是有稅 要用這個抵扣嘛 按這個來填寫.一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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快賬用戶5386 追問 2020-08-03 11:42

老師,附表四、增值稅減免稅申報明細(xì)表填完了,但主表23欄沒有數(shù),怎么回事,需要做什么?

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齊紅老師 解答 2020-08-03 11:46

你好 你去看看 你們主表里面 你附表4和減免表寫對沒有 不應(yīng)該不出現(xiàn)的

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你好全額抵扣 不需要勾選的. 你們是一般還是小規(guī)模
2020-08-03
你好,,購買的稅控盤一個全額抵扣,這個不需要勾選認(rèn)證的
2020-12-15
你好選擇不抵扣勾選這個選項,然后直接價稅合計做賬,他可以全額抵扣,也就是價稅合計抵扣增值稅。
2022-03-11
您好,這個可以抵扣進(jìn)項稅額。這個申報的時候直接填寫就成。
2024-05-20
可做勾選不抵扣處理,賬上也不做處理了
2023-05-26
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