好,是的,是這樣操作的。
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺(tái)里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項(xiàng),分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點(diǎn)哪個(gè)選項(xiàng)。
我是一般納稅人,如一張發(fā)票是10萬的,我如果把這張發(fā)票勾選抵扣了,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就為負(fù)數(shù),如果不勾選抵扣就要多交增值稅,改咋操作
一般納稅人開進(jìn)來稅盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果公司沒有銷項(xiàng)是不是就在發(fā)票勾選平臺(tái)不操作不抵扣勾選?等有需要了,就在勾選平臺(tái)選擇這張發(fā)票是不抵扣勾選,再申報(bào)天減免表就可以了嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
沒有需要就可以放著不管,也不需要填減免表,如果有需要這個(gè)需要把這張發(fā)票操作不抵扣勾選嗎?或則可以不操作直接填減免表,希望老師詳細(xì)跟我說下這個(gè)流程
你好? 你是什么情況要填寫減免? ??
稅盤服務(wù)費(fèi)280
你好 這個(gè)不用填寫? 以后填寫就行? 勾選不也不用勾選?
這個(gè)百旺的人開的是電子普票說這個(gè)可以抵扣,那到時(shí)候需要用的時(shí)候不做不抵扣勾選處理,直接申報(bào)填寫減免表就行吧?
之后抵扣減免了,怎么做賬務(wù)處理呢?
不用勾選,全額抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
在當(dāng)月把發(fā)票入賬:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款;需要抵扣月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費(fèi)用,對(duì)嗎老師?
還是這個(gè)發(fā)票我放到需要抵扣減免的月份時(shí)候再入賬?
是的,這兩個(gè)說的都是正確的。
發(fā)票我是當(dāng)月入賬嗎?抵扣月份再做抵扣分錄?不在同一月份可以?
收到發(fā)票就做賬,沒有抵扣的,不做抵扣分錄,什么時(shí)候抵扣,什么時(shí)候?qū)懛咒洝?