同學(xué)你好 這個(gè)可以不勾選 如果你要勾選就選擇勾選?不抵扣就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,今天在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上查詢(xún),點(diǎn)未勾選,全部抵扣發(fā)票都跳出來(lái),點(diǎn)已勾選,怎么一份都沒(méi)有?查詢(xún)時(shí)間是:2020.04.01-2020.08.26
請(qǐng)問(wèn)老師,招待費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票,那是不是發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣勾選時(shí)選擇不抵扣,賬務(wù)處理時(shí)直接含稅金額做費(fèi)用就好了啊?
老師增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面未勾選認(rèn)證的專(zhuān)票一直沒(méi)收到,怎么處理?會(huì)不會(huì)是對(duì)方開(kāi)具后作廢然后平臺(tái)上還在?
老師好,請(qǐng)問(wèn)280稅控服務(wù)費(fèi),當(dāng)初拿到發(fā)票直接全部抵扣入賬,勾選平臺(tái)上一直未勾選,怎么處理
老師好,我公司是一家出口型貿(mào)易企業(yè),以前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在勾選平臺(tái)中直接選擇不抵扣勾選即可,現(xiàn)在稅局系統(tǒng)升級(jí)了,在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)中勾選,請(qǐng)問(wèn)一下怎么勾選呢?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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