稅務(wù)注銷增值稅季報(bào),企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)清算表數(shù),都是根據(jù)注銷前的數(shù)據(jù)填寫
請(qǐng)教一下,稅務(wù)注銷增值稅季報(bào),企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)清算表數(shù)字是怎么填制?謝謝
請(qǐng)教一下,稅務(wù)注銷增值稅季報(bào),企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)清算表數(shù)字是怎么填制?謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅年報(bào)表跟匯算清繳給稅務(wù)局填的表是一樣的嗎?小微企業(yè)填主表,信息表,還填啥?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在注銷申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表和清算企業(yè)所得稅申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要一致嗎?
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),是是先報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表,還是根據(jù)報(bào)表直接填報(bào)所得稅的季報(bào)呢。順序是什么呢,是先填財(cái)務(wù)報(bào)表,還是先填所得稅報(bào)表,謝謝
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
新注冊(cè)企業(yè),如果不開(kāi)通稅務(wù)登記有什么影響
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開(kāi)票有稅點(diǎn)的,開(kāi)專票和開(kāi)普票有什么區(qū)別嗎,就銷項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
老師是根據(jù)上一個(gè)季度填寫的嗎?
這個(gè)也是需要做最后一期的賬務(wù)處理,出清算報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表