你好,退回時(shí)對(duì)方有開(kāi)紅字發(fā)票;有退回款項(xiàng)么?
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個(gè)月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時(shí))借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時(shí)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時(shí))借:應(yīng)付帳款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個(gè)月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時(shí))借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時(shí)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時(shí))借:應(yīng)付帳款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 有開(kāi)紅字發(fā)票,有退回款項(xiàng)
老師,我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付購(gòu)原材料了,這個(gè)財(cái)務(wù)上怎么做帳 我做,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收帳款, 老板收帳款,我做借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收帳款,這個(gè)對(duì)嗎
在初期建帳時(shí),有一批原材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在我想把原材料入帳,但錢(qián)是在建帳之前就付了的?,F(xiàn)在只要做借原材料,但不知道貸方應(yīng)該寫(xiě)什么。
請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫(kù)并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬(wàn)貸預(yù)付賬款1萬(wàn)借庫(kù)存商品1萬(wàn)貸原材料1萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn) 貸庫(kù)存商品1萬(wàn)。本月發(fā)票到了8萬(wàn)怎么沖帳呢?分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶(hù)資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶(hù)也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!