借原材料 貸利潤分配未分配利潤

在初期建帳時,有一批原材料沒有入賬,現(xiàn)在我想把原材料入帳,但錢是在建帳之前就付了的?,F(xiàn)在只要做借原材料,但不知道貸方應該寫什么。
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應付帳款 另外還有一個人開的機械費發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應付帳款,不做入庫單了可以嗎
老師,公司剛成立,現(xiàn)在建立帳套,現(xiàn)在想把之前發(fā)生的業(yè)務(wù)錄進去,之前進一批原材料,發(fā)生了進項稅,那么我們錄入期初余額的時候,是要在借方還是在貸方錄呢?
老師你好,我公司為家具生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人,供應商給我們的原材料沒有要錢,我應該怎樣做帳?沒有要錢的原因,是之前發(fā)的那批原材料有問題,后來補發(fā)給我們的,三月份已入庫我當時是這樣做的:借原材料貸應付賬款,現(xiàn)在確定這一批原材料供應商不要錢,我應該怎樣做帳?
你好,請問下,我們是建筑單位,庫房里有一批材料,當時沒有在賬上入庫,老板現(xiàn)在想把庫存建起來,但是已經(jīng)分不清供應商了,錢也給供應商結(jié)清了,所以也無需再掛往來了,這種情況,借方進原材料,貸方應該放哪個科目?說明一下,是內(nèi)帳
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
為啥是計入利潤分配 未分配利潤
你這個之前都對,這個建賬的時候這個不平一般是填寫未分配利潤,所以這個現(xiàn)在查的不對就沖掉未分配利潤
好的 我明白了
那如果是庫存商品呢?我是做營業(yè)外收入對嗎?
之前往來做了?這個也是做營業(yè)外收入,
利潤分配未分配利潤 也是做這個下面,打錯了,不好意思
對之前往做的 留下來的庫存 以為出售不出去了 建賬的時候就沒有入賬了
不對呀 借原材料 貸利潤分配未分配利潤 這不是增加了我的未分配利潤?
我做營業(yè)外收入不可以嗎?
是增加未分配利潤這個,你之前建賬少做,現(xiàn)在就增加了
可以,這個你做營業(yè)外收入也可以
好的 我這邊明白了
好的,我先回復別的學員了