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老師,你好,我想咨詢一下,我是加工企業(yè),暫估了一些材料,已經(jīng)算完成本,也結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做分錄

2020-07-24 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-24 11:57

您好,紅沖暫估的分錄按照發(fā)票入賬就可以了,

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快賬用戶3488 追問 2020-07-24 12:07

但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是要把成本也沖紅?紅沖成本,那庫存和生產(chǎn)成本就不對了,那是不是生產(chǎn)成本和庫存也要沖紅?

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齊紅老師 解答 2020-07-24 12:16

如果沒有差異,您可以不沖,有差異的再紅沖,

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快賬用戶3488 追問 2020-07-24 17:26

有差異,就是不知道怎么沖

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齊紅老師 解答 2020-07-24 17:30

你好 把前面和暫估相關(guān)的分錄 全紅沖 再按正確的金額入賬 就好了

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快賬用戶3488 追問 2020-07-24 17:38

但是這樣成本核算和成品庫存得表格就跟賬上對不上了

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齊紅老師 解答 2020-07-24 17:40

您好,因為你有差異,說明你前面咱暫估的不準(zhǔn)確,你現(xiàn)在調(diào)整為正確的是準(zhǔn)確的成本,

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您好,紅沖暫估的分錄按照發(fā)票入賬就可以了,
2020-07-24
你好,直接按照暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2020-11-30
同學(xué)你好 你多暫估了?做暫估的部分后面還可以收到發(fā)票嗎
2021-04-28
你好;? ?你暫估原材料 的發(fā)票? 和你暫估金額一致嗎 ; 看是否會 調(diào)整金額? ?
2022-12-13
你好 ;? ? ? ? 你們這個少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 要補(bǔ)做10萬的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 對的??
2022-03-08
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