你好! 可以的,可以這么操作的
我公司屬于生活服務(wù)業(yè),疫情期間可以免稅,前期我們進(jìn)項(xiàng)比較大,想直接正常申報(bào),但是前臺(tái)3月份開(kāi)具百分之六稅率專(zhuān)票和免稅的普票,我可以免稅的普票繼續(xù)按6個(gè)點(diǎn)申報(bào)?增值稅報(bào)稅時(shí),附表一如何填寫(xiě)
老師我們是做快遞行業(yè)的,6月份之前一直開(kāi)專(zhuān)票,7月份總公司要求我們開(kāi)免稅普票跟非免稅專(zhuān)票,我可以開(kāi)嗎?
老師,我們是快遞行業(yè),普通發(fā)票開(kāi)了六十幾萬(wàn),是免稅的,專(zhuān)票開(kāi)了二十幾萬(wàn),需要交稅嗎
一月份我們開(kāi)了專(zhuān)票,6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)業(yè)發(fā)票給客戶,到2月份被要求紅沖專(zhuān)票,開(kāi)免稅的普票,想問(wèn)下紅沖發(fā)票這部分稅能退嗎,能申請(qǐng)退稅?
公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月6月份開(kāi)了40萬(wàn)的普票給對(duì)方公司,對(duì)方公司收到普票后7月份退回,說(shuō)他們是一般納稅人,要我們開(kāi)專(zhuān)票,想問(wèn)下,我們要開(kāi)專(zhuān)票的話,會(huì)承擔(dān)哪些稅?共計(jì)多少稅金?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒(méi)有這么多錢(qián),只有過(guò)橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒(méi)有什么辦法可以處理呀,還是我想問(wèn)一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專(zhuān)業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬(wàn)未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?