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我公司屬于生活服務(wù)業(yè),疫情期間可以免稅,前期我們進項比較大,想直接正常申報,但是前臺3月份開具百分之六稅率專票和免稅的普票,我可以免稅的普票繼續(xù)按6個點申報?增值稅報稅時,附表一如何填寫

2020-04-09 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-09 10:44

您好,同學(xué)。 免稅 就是免稅 申報,6%就是按6%申報處理。

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您好,同學(xué)。 免稅 就是免稅 申報,6%就是按6%申報處理。
2020-04-09
同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的
2021-08-03
同學(xué)您好, 是的,是這樣做的,開免稅發(fā)票就直接按發(fā)票金額確認(rèn)收入,
2020-10-11
同學(xué)你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報表那里的累計數(shù)對應(yīng)起來。
2021-01-19
是對的,等會我去看下 ,你專票是自己開嗎,
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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