您好,需要承擔(dān)增值稅及其附加稅,根據(jù)您的數(shù)據(jù),40*0.03*1.06/1.03
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
現(xiàn)在小規(guī)模不是免增值稅么,企業(yè)所得稅不免,那是企業(yè)所得稅及附加險么
您好,開專用發(fā)票不免增值稅
哦哦,好的,那這樣算下來就得一萬多了;如果開專票含稅價,4張10萬,每張發(fā)票990×4=3960,這三千多誰承擔(dān)?
您好,是銷售方承擔(dān)
好的,明白了,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持