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老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎

2025-09-29 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-29 20:59

您好,可以的,用以前年度損益調(diào)整來替代

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:04

小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話是不是就是借利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費進(jìn)項貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:05

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:09

但是沒有原材料明細(xì)了,領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是還是借生產(chǎn)成本直接材料貸利潤分配-未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:12

這個是只有發(fā)票,并沒有原材料吧

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:24

有材料,實物中這個還有庫存

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:30

意思是這個原材料也沒有入賬嗎?

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:33

外賬上有好多用好多,實際是賬大于實

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:34

這個是22年的,這個肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:36

那就不結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧,沖減未分配利潤是吧,有稅務(wù)風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:38

調(diào)賬沒事,直接沖本分配利潤好些

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:41

借利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費進(jìn)項貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時借本年利潤未分配利潤貸利潤分配-未分配利潤,對嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:42

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:43

好的,謝謝老師,存不存在稅務(wù)不讓記賬的情況呢

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:46

這個是實際的發(fā)票,前面又沒有入賬,是可以的

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快賬用戶4825 追問 2025-09-29 21:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-29 21:55

不客氣,很高興為你服務(wù)

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您好,可以的,用以前年度損益調(diào)整來替代
2025-09-29
你好,你去年抵扣了這個發(fā)票?
2025-04-13
如果那個成本沒結(jié)算,可以那樣子的
2025-02-12
可以的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款什么時間銷售出去的。
2024-06-27
可以的,可以這么做的。
2022-03-15
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