你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
去年的暫估成本90000,今年五月回來票,怎么做分錄
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應該怎么沖去年的暫估,今年應該怎么做去年的暫估,完整分錄
老師,我今年沖去年的成本怎么做賬,我去年暫估72萬,今年回來204472,剩下515528交稅了,去年暫估分錄借成本,貸其他應付,今年該怎么做賬,完整分錄,小規(guī)模建筑公司
老師,去年做了暫估成本,今年要是票拿不回來怎么做分錄呢,拿回來或者只拿回來一部分又怎么做呢
預收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,個體工商戶開機械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負責,這樣發(fā)票的稅率應該是多少
經(jīng)紀代理服務訂機票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調賬的話,怎么調呢?如果不調四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應交進2應付52這樣?結轉應交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應交
這是上年的暫估,不是要做紅沖的嗎,結轉以前年度損益也要做紅字?然后正常做成本再結轉到本年利潤?
你好,你去年暫估的時候就計入了主營業(yè)務成本核算了嗎?
是的!老師
你好,那賬務處理就是 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后結轉到利潤分配——未分配利潤