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去年的暫估成本90000,今年五月回來票,怎么做分錄

2020-07-08 11:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-07-08 11:22

你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目

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快賬用戶3331 追問 2020-07-08 11:24

這是上年的暫估,不是要做紅沖的嗎,結轉以前年度損益也要做紅字?然后正常做成本再結轉到本年利潤?

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齊紅老師 解答 2020-07-08 11:28

你好,你去年暫估的時候就計入了主營業(yè)務成本核算了嗎?

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快賬用戶3331 追問 2020-07-08 11:32

是的!老師

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齊紅老師 解答 2020-07-08 11:42

你好,那賬務處理就是 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后結轉到利潤分配——未分配利潤

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-07-08
你好,當時但估的分錄怎么做的?是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022-04-22
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。
2022-04-24
你好,你發(fā)票有差異嗎?
2021-05-25
你好 借:應付賬款---暫估 貸:以前年度損益調整 然后 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
2022-06-17
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