47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅10.89,現(xiàn)將調平不退稅,如何調整?納稅調整后所得-47093.82去年虧損-23561.97,希望具體講解,謝謝!
老師,19年我單位預繳了企業(yè)所得稅,但年終匯算清繳時,納稅調整調減后虧損,所以現(xiàn)在要申請退稅。請問退稅申請理由怎么寫呢?
您好老師,小規(guī)模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現(xiàn)在報匯算清繳我不想退稅,如何調整報表,可以調整哪些數(shù)據(jù)求解,謝謝老師。
匯算清繳,17年和18年有退稅,但是不想退,想調整報表,但是以前年度彌補虧損就會出來數(shù),主表的應納稅所得額還是0,這怎么辦?就想調增,不退稅,望詳細解答,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元,現(xiàn)在不想退稅,該怎么調整,今年利潤總額94185.49,去年虧損1689元,怎么計算,具體講解一下
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產,填寫A105080中的固定資產原值應該填寫賣掉固定資產后金額還是沒有賣掉資產前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認真改正一下
你填寫之后截圖給我看看,
老師,公式符號看不大明白
10.89/5% 這個是享受小型微利優(yōu)惠后稅率5% 倒推應納稅所得額彌補虧損需要加回23561.97 -47093.82 這個需要加 回才會出來整數(shù)的應納稅所得額
那也就是說在調增70873.59,可以填在扣除類賬目其他欄嗎?現(xiàn)在只能去大廳修改了,如何說明向稅務人員說明
是的,你們電子稅務局不能更正申報嗎,那你給對方說產生退稅額,不想退稅唄,才10.89
這個數(shù)能隨便調嗎?會不會查賬
這個不好說,一般這樣調是專管員通知了,要不你給專管員說了,金額不大不想退稅就調了