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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅10.89,現(xiàn)將調平不退稅,如何調整?納稅調整后所得-47093.82去年虧損-23561.97,希望具體講解,謝謝!

2020-07-03 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-03 19:13

47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他

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齊紅老師 解答 2020-07-03 19:13

你填寫之后截圖給我看看,

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快賬用戶v4s8 追問 2020-07-03 19:43

老師,公式符號看不大明白

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齊紅老師 解答 2020-07-03 19:53

10.89/5% 這個是享受小型微利優(yōu)惠后稅率5% 倒推應納稅所得額彌補虧損需要加回23561.97 -47093.82 這個需要加 回才會出來整數(shù)的應納稅所得額

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快賬用戶v4s8 追問 2020-07-03 20:07

那也就是說在調增70873.59,可以填在扣除類賬目其他欄嗎?現(xiàn)在只能去大廳修改了,如何說明向稅務人員說明

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齊紅老師 解答 2020-07-03 20:09

是的,你們電子稅務局不能更正申報嗎,那你給對方說產生退稅額,不想退稅唄,才10.89

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快賬用戶v4s8 追問 2020-07-03 20:16

這個數(shù)能隨便調嗎?會不會查賬

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齊紅老師 解答 2020-07-03 22:14

這個不好說,一般這樣調是專管員通知了,要不你給專管員說了,金額不大不想退稅就調了

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47093.82%2B10.89/5%%2B23561.97=納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他
2020-07-03
您好,調增應納稅所得額,即無票支出,29.45*40
2022-07-08
您好,那您調整A105000第30行第一列。將應納稅所得額調整正數(shù)
2021-03-24
如果是企業(yè)會計準則的借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅, 借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配。
2021-08-02
這個別的都調之后還是有退稅產生,直接調納稅調整表扣除下面其他,或者是特殊納稅調整事項中其他,去調為沒有退稅
2021-03-12
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